Ef þú hefur geymt jafnvel nokkuð góðan rekstrarskattaskráningu á skattaári þínu með því að nota bókhaldshugbúnaðinn eða bókhald upplýsingakerfið, þá hefur þú allt til að undirbúa tekjuskatt þinn fyrir árið áður.
Áður en þú sendir inn skatta þarftu einnig að vera meðvitaður um gerð bókhalds sem þú notar fyrir fyrirtækið þitt. Ertu að nota reiðufé eða rekstrarreikning ? Það skiptir máli þegar umsóknir skila.
Efnahagsform fyrirtækisins sem þú hefur valið mun ákvarða hvaða skattaform þú vilt nota til að leggja inn og borga skatta þína. Ákveða hvort fyrirtækið þitt sé einkarekstur, hlutafélag, samstarf, S hlutafélag eða hlutafélag .
Eyðublað þitt, skattár og tegund viðskiptaaðilans hjálpar þér að ákveða hvaða eyðublöð þú notar til að skrá sambandsskattar þínar og greiða skatta. Tegund fyrirtækisins er mikilvægasti þátturinn í því að ákvarða skattaformið (s) sem þú skráir. Sérhver tegund viðskiptaaðila er ábyrgur fyrir fjölda mismunandi tegundir skatta.
Eignarhaldsfélög
Ef þú ert eini eigandi og þú ert ekki tekinn í notkun og þú ert ekki innlimaður LLC, þá myndir þú nota eftirfarandi eyðublöð fyrir tilgreindar tegundir af skatti:
Tekjuskattur fyrir eina eignarhald
IRS Form 1040 er formið sem einstaklingur notar og þar af leiðandi af óháðum einkaleyfishafa þar sem þeir skrá á sömu eyðublöð og eigendur þeirra. IRS Stundaskrá C er rekstrarreikningur fyrirtækisins.
Áætlaðir tekjur
- IRS áætlaðar skattar og leiðbeiningar .
Vinsamlegast athugaðu að þetta eyðublað segir að það sé fyrir einstaklinga. Þar sem fyrirtæki sem eru einkaleyfishafar skráir skatta með eiganda er þetta viðeigandi eyðublað. Nema eini eignarhaldsfélagið búist við tapi, ætti það að skrá áætlaðar skatta eða takast á við að greiða viðurlög og vexti.
Sjálfstætt skatt
Sjálfstættaskattur er almannatrygging og læknisskattur sem þarf að greiða af sjálfstætt starfandi einstaklingum. Það er það sama og almannatryggingin og Medicare skatta sem haldin eru úr launum launþegans.
Hlutdeild vinnuveitanda almannatrygginga, Medicare, Tekjuskattur
Atvinnurekendur geta kosið að skrá Form 941 í stað 944 ef þeir tilkynna Ríkisskattstjóra (IRS) af þessu vali. IRS mun tilkynna vinnuveitanda ef þeir ættu að skrá Form 944 í staðinn.
- Árleg skattframtal vinnuveitanda - Samtals innlán fyrir alla starfsmenn
- Skrá IRS Form 941 hvert ársfjórðungi ef þú ert vinnuveitandi fyrir laun og ábendingar greiddur, sambandsskattur greiddur, og bæði vinnuveitandi og starfsmaður almannatrygginga og Medicare greitt.
- Árleg skattframtal vinnuveitanda - Samtals innlán fyrir alla starfsmenn ársins
Federal atvinnuleysismat (FUTA)
Þú verður að skrá IRS Form 940 ef þú hefur greitt laun fyrir $ 1.500 eða meira til starfsmanna á hvaða dagsfjórðungi ársfjórðungi árið 2010 eða 2011 eða ef þú átt að minnsta kosti einn starfsmann fyrir hluta dags á hvaða 20 eða fleiri mismunandi vikum árið 2010 eða 20 eða fleiri mismunandi vikur árið 2011.
W-2 Laun og skattyfirlit til starfsmanna
Vinnuveitendur skulu leggja fram starfsmenn W-2 eyðublað fyrir 31. janúar hvers almanaksárs.
W-3 Launaviðskipti
Vinnuveitendur verða að skrá W-3 launaskipti við almannatryggingastofnunina 28. febrúar 2012.
IRS form 1099-misc
Ef þú hefur, sem vinnuveitandi, greitt einhvern sem er ekki starfsmaður en einhver sem vinnur tímabundið vinnu fyrir þig fyrir meira en 600 $ á almanaksári þá þarftu að skrá 1099-form fyrir hverja af Þessir einstaklingar. Það kann að vera önnur form sem þú þarft að skrá með IRS vegna sérstakra aðstæðna.
Þetta er ekki ætlað að vera allt innifalið listi yfir öll skattalög sem þú þarft að ljúka fyrir fyrirtækið þitt. Það er mikilvægt að þú hafir samband við skattaréttarmann eða annan lögfræðing til að ræða umsóknarstöðu þína og eyðublöðin sem þú þarft að skrá.