Krefjast ferðalaga fyrir fyrirtæki
Ástæður leigjandi og fasteignasala má ferðast:
Eftirfarandi eru nokkrar ástæður sem leigusala eða eignir fjárfesta geta þurft að ferðast:
- Akstur til og frá fjárfestingareign
- Sýnir Leiga til væntanlegra leigjenda
- Viðskipti fundur með mögulegum fjárfestum
- Til að rannsaka nýjar eignir
- Til að undirrita samninga
- Property Investing Seminar
Afdráttur ferðakostnaðar eingöngu til viðskipta
Það verður ákveðinn tími þegar þú ferðast þegar eini tilgangurinn er að uppfylla viðskiptaskylda. Hvort sem það er hádegisverður fundur eða ferð til að skoða nýja eign sem hefur komið á markað hefði þú ekki gert þessa ferð ef þú varst ekki leigusala eða fasteignir fjárfesta.
Þú getur dregið úr þessum ferðakostnaði sem teljast eingöngu til viðskipta á sköttum þínum. Einnig þarf að taka tillit til útgjalda sem þú getur dregið frá "Venjulegt og nauðsynlegt" í viðskiptum þínum. Til dæmis gæti akstur í búðina líklega ekki verið nauðsynlegur kostnaður fyrir leigusala, en það gæti verið nauðsynlegt fyrir bakara sem þarf að kaupa hveiti.
Draga úr ferðakostnaði fyrir fyrirtæki og ánægju
Það verður á öðrum tímum þegar þú ferðast, þegar markmiðið er að blanda viðskiptum með ánægju.
Þú gætir verið að taka fjölskylduferð til Hawaii, en á meðan þú ert þarna viltu skoða fríleiga sem hugsanlega fjárfestingar.
Þú getur samt dregið úr ákveðnum kostnaði við þessa tegund ferðar. Í þessu tilviki verður þú að skilja ferðina í kostnað sem stofnað er til vegna viðskipta og útgjalda til skemmtunar.
Þú verður aðeins að draga frá útgjöldum fyrir viðskipti á sköttum þínum.
Halda ítarlegar skrár
Það er mjög mikilvægt að halda ítarlegar skrár og skjöl um alla ferðalög í viðskiptalegum tilgangi. Þú ættir að skrá þig:
- Tilgangur ferðarinnar,
- Míla ekið (ef þú keyrir)
- Allar útgjöld (gas, gistingu, máltíðir osfrv.) Sem stofnað er til.
- Þú þarft að halda kvittunum fyrir þessa ferðalag. Ef þú ert nokkurn tíma endurskoðuð, mun IRS vilja að þú veitir sönnun allra tekna og gjalda.
Staðbundin ferðakostnaður
Ef þú átt bifreið sem þú notar til viðskipta, getur þú dregið úr kostnaði við viðskiptatengda ferðalög. Þetta mun fela í sér hluti eins og að ferðast í vélbúnaðarverslun til að taka upp vistföng fyrir eign þína eða ferðast til fundar með hugsanlegum fjárfestum.
Það eru tveir mismunandi valkostir til að taka frádrátt bifreiðarinnar. Þú getur notað annaðhvort staðlaða mílufjöldi eða raunverulegan kostnað sem stofnað er til. Stöðugt mílufjöldi felur í sér að draga frá kílómetra sem ekið er til notkunar í atvinnurekstri, en raunverulegur kostnaður felur í sér að draga frá viðskiptalífinu, svo sem bensín og viðgerðir .
Sjá einnig: Standard Mileage hlutfall vs raunveruleg útgjöld
Long Distance eða Overnight Ferðakostnaður
Ef þú þarft að gera langtíma ferðalög fyrir fyrirtæki geturðu dregið úr tilteknum kostnaði.
Vertu varkár þegar þú dregur úr þessum kostnaði vegna þess að IRS lítur betur út í frádráttum sem teknar eru til lengri fjarlægð eða á einni nóttu.
Þú verður að uppfylla tvö skilyrði til að geta tekið á móti ferðakostnaði á einni nóttu:
- Fyrirtæki þitt verður að krefjast þess að þú eigir að vera heima lengur en vinnu dagsins.
- Svefn er nauðsynlegt fyrir þig til að framkvæma vinnu þína.
Ef þú uppfyllir þessar aðstæður getur þú dregið úr kostnaði þ.mt:
- Samgöngur Kostnaður-Þetta felur í sér hluti eins og flugfargjöld, lest farþega, strætó fargjald, kostnaður við bílaleigubíl og gjöld sem tengjast því að nota eigin bíl.
- Hotel Kostnaður - Þetta er húsnæði sem myndi leyfa þér að sofa.
- Máltíðir - Þú getur aðeins dregið 50% af kostnaði við máltíðir þínar.
- Skemmtun - Þú getur aðeins dregið frá skemmtun sem tengist viðskiptum beint. Til dæmis, hýsa viðskiptavini í leikhúsinu eða félagslegum eða íþróttafélagi. Að taka fjölskyldu þína til að sjá Cirque de Soleil væri ekki viðskiptatengd ferðakostnaður.
- Þurrhreinsun.
- Símtöl eða fax.
* Þú ættir alltaf að hafa samband við IRS eða löggiltur endurskoðandi til að ákveða hvaða frádráttar eiga við um tiltekna aðstæður.